Добрый день!
За май месяц убыток (6500 = з/плата +отчисления). Отнесла 1300 на счет 09 (д09 к68.04.2) Гл.бух с прежней работы (обращаюсь за советом) сказала, что не уместная проводка, т.к. прибыли я расчитываю поквартально.
д09 к68.04.2 1300 (6500 - 5000 з/плата+1500 ПФР х20%)
Прибыли не было, з/плату выдавала взяв у учредителя 25000 займа. (Д50 К66)
За июнь прибыль есть, соответственно и 09 закроется.
Советует не относить 1300 на 09 счет, а оставить 6500 на Д99, у меня на Д99 5200 (6500-1300)
Кто прав?!
+ еще не разносила банк (комиссию за ведение счета). С этой суммы ведь тоже будет идти 20% на Д09?
Спасибо!